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《上市公司审计工作标准与内部审计准则实务全书》
上市公司审计工作标准与内部审计准则实务全书》
 出版社:  中国经济科学出版社
 光盘数:  全四卷
 定 价:  998元

编 号: JR168

 优惠价:
 498元       我要订购

 

上市公司审计工作标准与内部审计准则实务全书》

上市公司审计工作标准与内部审计准则实务全书

第一篇 审计基础工作与实务

第一章 审计工作基础
第二章 审计组织与准则
第三章 审计目标与范围
第四章 审计证据与工作底稿
第五章 内部控制制度及其测试与评价
第六章 会计报表审计
第七章 流动姿产审计
第八章 长期资产审计
第九章 负债和所有者权益审计
第十章 收入成本费用审计
第十一章 利润及其分配审计
第十二章 审计报告
第十三章 注册会计师其他审计业务
第十四章 会计咨询、会计服务业务

第二篇 审计职业生产道德与法律责任

第一章 审计职业道德
第二章 审计法律责任

第三篇 审计程序与审计工作标准

第一章 审计的依据
第二章 审计程序与审计方法
第三章 审计证据与审计工作底稿
第四章 内部控制及其测试与评价
第五章 审计抽样

第四篇 交易循环审计工作

第一章 销售与收款循环审计
第二章 购货与付款循环审计
第三章 生产循环审计
第四章 筹资与投资循环审计
第五章 货币资金与现金流量审计

第五篇 审计认证的标准

第一章 审计认证的一般框架
第二章 网络可靠认证审计
第三章 系统可靠审计
第四章 绩效评估审计
第五章 风险咨询认证审计
第六章 域名价值审计
第七章 审计认证未来发展

第六篇 国家审计风险管理

第一章 审计奉贤涵义及特征
第二章 审计风险模型
第三章 国家审计风险的特征
第四章 国家审计风险的构成要素
第五章 国家审计风险的管理
第六章 国家审计风险的险后管理
第七章 国家审计风险管理的专门问题

第七篇 社会审计风险的管理

第一章 社会审计风险的特征
第二章 社会审计风险的管理
第三章 符合测试与固有风险控制风险的评价
第四章 实质性测试与检查风险
第五章 社会审计风险管理的专门问题

第八篇 内部审计文书典范

第一章 审计计划与审计业务约定书
第二章 审计证据与审计工作底稿
第三章 审计报告
第四章 审计行政复议与审计行政诉讼
第五章 审计文告
第六章 验资业务文书
第七章 资产评估清算业务

第九篇 审计制度

第一章 审计制度概述
第二章 政府审计制度
第三章 民间审计制度
第四章 内部审计制度

第十篇 内部控制与审计制度范本

第一章 销售与收款循环的内部控制与审计制度
第二章 购货与付款循环的内部控制与审计制度
第三章 生产循环的内部控制与审计制度
第四章 筹资与投资循环的内部控制与审计制度
第五章 货币资金的内部控制与审计制度
第六章 工程项目的内部控制与审计制度

第十一篇 中国内部审计准则

内部审计具体准则第1号——审计计划
内部审计具体准则第2号——审计通知书
内部审计具体准则第3号——审计证据
内部审计具体准则第4号——审计工作底稿
内部审计具体准则第5号——内部控制审计
内部审计具体准则第6号——舞弊的预防、检查与报告
内部审计具体准则第7号——审计报告
内部审计具体准则第8号——后续审计
内部审计具体准则第9号——内部审计督导
内部审计具体准则第1O号——内部审计与外部审计协调
内部审计具体准则第11号——结果沟通
内部审计具体准则第12号——遵循性审计
内部审计具体准则第13号——评价外部审计工作质量
内部审计具体准则第14号——利用外部专家服务
内部审计具体准则第15号——分析性复议
内部审计具体准则第16号——风险管理审计
内部审计具体准则第17号——重要性与审计风险
内部审计具体准则第18号——审计抽样
内部审计具体准则第19号——内部审计质量控制
内部审计具体准则第20号——人际关系
内部审计具体准则第21号——内部审计自我评估方法
内部审计具体准则第22号——内部审计独立性与客观性
内部审计具体准则第23号——内部审计机构与董事会或最高管理层关系
内部审计具体准则第24号——内部审计机构管理

 

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